为进一步加强全局财务管理水平,加强专项资金监管,近日,云安区交通运输局组织局财务管理股及下属事业单位财务负责人开展财务内审工作,重点检查了“三公”经费制度执行、费用支出情况、交通专项资金制度建立等情况。
内审工作会议强调,各单位财务人员要明确内审目标,严格内审程序,认真开展内审工作。一要摸清家底找缺口。要认真比对审核原始凭证,查找漏洞,同时对照审计、巡察反馈问题“回头看”,确保问题整改落实到位。二是修炼内功强业务。财务人员要多学习业务知识,带着问题学,同时加强与市交通运输局、区审计部门交流,向专业人士学习新方法,在实践中学,不断提升内部审计工作业务能力。三是建章立制促长效。加快完善交通专项资金管理制度等工作机制,进一步厘清部门间、上下级间权责边界,实现资金管理责任清晰、流程规范、使用高效,形成完善的专项资金管理制度体系。
通过本次内部审计工作的开展,云安区交通运输局更好地掌握了单位财务管理的现状,及时查漏补缺,推动内审工作常态化,促进财务管理工作规范化。