政府信息公开 规章库

云浮市云安区人民政府门户网站-云浮市云安区审计局政府信息公开

索引号: 11445303007172454T/2024-00076 分类:
发布机构: 云浮市云安区审计局 成文日期: 2024-12-31
名称: 内设机构
文号: 发布日期: 2024-12-31
主题词:
【打印】 【字体:    

内设机构

发布日期:2024-12-31  浏览次数:-

云浮市云安区审计局设下列内设机构:
        (一)办公室(与区委审计委员会办公室秘书股合署办公)。主要职责为:负责文电、会务、机要、保密、机构编制、人事、工资、档案、党建党务、后勤管理、离退休人员服务和工作人员的考核、奖惩等机关日常工作。承担重要文稿的起草和审核有关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。承担审计项目计划统筹、信息、教育培训、职业化建设、政务公开等工作。负责局机关信息化建设工作。负责审核和制发审计通知书、审计报告、审计决定书、移送处理书等文书。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。承担审计统计工作。负责组织审计审理工作。负责处理区委审计委员会办公室日常事务,接受区委审计委员会办公室的统筹协调。

        (二)财政与电子数据审计股。主要职责为:组织审计本级预算执行情况和其他财政收支,镇级人民政府预算执行情况、决算草案及其他财政收支和本级财政转移支付资金。组织审计区属国有金融机构和区属国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债、损益及其境外国有资产投资、运营和管理情况。组织审计全区政府债务、隐性债务和其他相关债务。依法对财政收支进行监督检查。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,负责对有关部门和国企事业单位网络安全、电子政务和信息化项目以及信息系统的审计。负责审计区政府相关部门、镇级人民政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

        (三)经济责任与资源环保审计股。 主要职责为:组织对区管党政主要领导干部、区属事业单位和国有企业主要领导人员的经济责任审计。承担云安区经济责任审计工作联席会议有关工作。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。承办向所监管企业派出监事会的工作,承担监事会的日常管理工作。

        (四)固定资产投资审计股。组织审计区政府投资和以区政府投资为主的经营性和非经营性建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的区属重大公共工程项目。对重大建设项目进行稽察,对违规项目按有关规定提出处理意见。

      (五)整改监督与内审指导股。主要职责为:督促整改审计查出的问题。牵头起草各类审计查出问题的整改情况报告。推动建立健全内部审计制度,对区直部门和企事业单位内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。承担机关内部审计工作。指导和监督农村集体经济审计工作。

      (六)法规审理股。主要职责为:起草有关审计制度草案和审计指南。参与起草财政经济及其相关制度草案。落实审理审计业务事项,监督检查审计业务质量,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调,承担有关规范性文件的合法性审查工作。承担有关行政复议、行政应诉等工作。